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內(nèi)部審計師培訓 下載課程WORD文檔
添加時間:2009-05-08      修改時間: 2009-05-08      課程編號:100212737
《內(nèi)部審計師培訓》課程詳情
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二十一、如何建立內(nèi)部控制隊伍
案例:看一家知名企業(yè)如何構建自已企業(yè)的內(nèi)部控制體系
二十二、如何將內(nèi)部控制推銷給其他部門
二十三、如何解決不同觀點缺陷的結論
二十四、設計哪些KPI來進行審計
二十五、如何平衡本公司內(nèi)部控制的成本與效率
二十六、如何面對實質(zhì)性的缺陷報告
二十七、內(nèi)部控制檢查的三主要方面
1.公司層面(ENTITY LEVEL)
2.IT層面(戰(zhàn)略與戰(zhàn)術)
3.業(yè)務層面
二十八、國際上最佳的自我評估方法1.怎樣開始內(nèi)部控制檢查
2.如何驗證關鍵控制點
案例:最新世界級內(nèi)部控制和風險管理案例分享。
( 范圍包括: 人力資源, 信息信息系統(tǒng),銀行戶頭,備用資金, 應收帳款,應付帳款,銷售管理, 采購管理,生產(chǎn)管理, 存貨控制管理, 成本管理, 物流管理, 企業(yè)戰(zhàn)略,企業(yè)預算管理, 企業(yè)危機管理)
3.如何辨別重要不足和重大缺陷
4.案例研討
二十九、制造企業(yè)100種風險的防范措施
三 十、內(nèi)部控制檢查技術評析
1.如何規(guī)劃和監(jiān)督內(nèi)部審計范圍進而取得對內(nèi)部控制的整體判斷
2.如何匯總審計項目的結果進而取得對內(nèi)部控制的整體判斷
三十一、如何進行內(nèi)部控制與防范危機
三十二、如何編制內(nèi)部檢查問卷
三十三、以COSO為基礎的內(nèi)部審計項目管理
1. 利用風險/控制矩陣作為自我評估的工具
2.評估軟環(huán)境的五個原則
3.以COSO為基礎的內(nèi)部控制問題設計
4.二大著名跨國公司案例分析
三十四、內(nèi)部檢查問卷怎樣處理
三十五、怎樣撰寫內(nèi)部控制報告
三十六、如何對財務報表的質(zhì)量進行
免費贈送: 電子表格一套
注意: 本課題的基本思路:
審計--內(nèi)部控制----風險分析----危機管理
本課題包括審計技術—風險分析技術---SOX 404與SOX302 條款最新定義,
本課題以系統(tǒng)的方式提供最新,最實用的風險分析方法。
案例9:計算貴公司的財務比率,以了解分析公司運作中的優(yōu)劣所在及原因
案例10:計算三家公司的財務杠桿,分析負債經(jīng)營的前提和條件

《內(nèi)部審計師培訓》培訓受眾
總經(jīng)理;副總經(jīng)理,首席執(zhí)行官,首席財務官,財務總監(jiān),財務經(jīng)理,會計經(jīng)理,內(nèi)部審計經(jīng)理等

《內(nèi)部審計師培訓》課程目的
 標桿國際最佳實踐和公司案例
 學習公司運營管理中的風險分析圣經(jīng)
 如何確定關鍵控制的具體方式
 全面掌握公司風險評估的內(nèi)容
 如何依靠執(zhí)行力,有效落實內(nèi)部控制體系
 如何有效地保證財務報表的質(zhì)量
 判斷重大缺陷、實質(zhì)缺陷的新標準
 掌握最新的SOX和PCAOB審計標準
 如何有效建立IT-COBIT內(nèi)部控制與審計體系
 組建強健的程序風險管理隊伍
 與C/J/K-SOX的實施提前接軌

《內(nèi)部審計師培訓》所屬分類
財務稅務

《內(nèi)部審計師培訓》授課培訓師簡介
王金升
王金升
擁有15年跨國公司財務管理經(jīng)驗,8年培訓師經(jīng)驗. 曾先后在上海通用汽車,深圳科帝-羽茜化妝品,德國FAG等跨國企業(yè)擔任財務負責人,并成功參與了多家跨國公司內(nèi)部控制體系建立,稅收籌劃工作,財務管理體系建立等咨詢項目.上海財經(jīng)大學財務管理碩士,美國通用汽車大學GMU進修,MBA導師。

北汽福田、TCL、德爾福汽車、無錫小天鵝、凌云股份、上器集團、圣戈班、重慶拉法基、中海石油等、均瑤集團、沈陽特變電工等上百家知名企業(yè)。

北汽福田、TCL、德爾福汽車、無錫小天鵝、凌云股份、上器集團、圣戈班、重慶拉法基、中海石油等、均瑤集團、沈陽特變電工等上百家知名企業(yè)。
《內(nèi)部審計師培訓》報名服務流程
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