《稅務管理與籌劃高級研修課程》課程詳情
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隨著新稅法的陸續(xù)全面實施,如何充分掌握稅務法規(guī)的變化、如何應對稅務機關監(jiān)管尺度的收緊,以及如何實現(xiàn)對稅務風險的有效管理等問題是擺在每一個稅務工作者面前的嚴峻考驗。眾所周知,通過納稅籌劃,可以令企業(yè)在合理合法的前提下減輕納稅負擔,降低企業(yè)經(jīng)營成本,最大限度增加企業(yè)效益。
然而稅務籌劃的成功是有條件的,既需要宏觀方面的必要環(huán)境,也需要一個企業(yè)的具體環(huán)境。而在但我國稅收種類繁多,稅收立法層次不高,稅收政策變化頻繁的環(huán)境下,要想成功地實現(xiàn)稅收籌劃更是存在較大難度,尤其是在當前會計準則和稅法同步變動中,企業(yè)如何面對,應如何采取稅收策略和對策,更成為企業(yè)財務人員和管理層關注的重要問題。
本課程結合國內稅收制度的特點,通過對納稅籌劃相關知識的講解和具體案例的分析,結合最新的稅收法規(guī)政策變化,為學員提供全面理解新稅法及其銜接問題,并結合會計準則的有關規(guī)定,提前做好準備,提高您處理新稅法下稅務和會計問題的能力。
【課程內容】
一、稅收管理與籌劃的基本知識
稅收籌劃的動力機制
稅收籌劃的本質:事前性、合規(guī)性、可行性
稅收籌劃的主要內容
合理避稅
合法節(jié)稅
稅負轉嫁
稅收籌劃的基礎
相關稅收法律知識
相關會計基礎知識
風險評估與防范
二、稅收籌劃的平臺及技術手段
價格平臺:轉讓定價的運用
優(yōu)惠平臺:稅收優(yōu)惠的運用
漏洞平臺:政策遺漏的運用
空白平臺:政策未規(guī)定的運用
彈性平臺:幅度的運用
規(guī)避平臺:臨界點的運用
技術平臺:減、免、退、抵免的運用
三、稅收籌劃的策略技巧及案例分析
流轉稅的稅收籌劃及案例分析
所得稅的稅收籌劃與案例分析
全面理解新企業(yè)所得稅法
企業(yè)所得稅法修訂的背景
企業(yè)所得稅法的主要變化
企業(yè)所得稅法講解
企業(yè)所得稅條例的主要變化
企業(yè)稅收優(yōu)惠政策的調整及銜接
新企業(yè)所得稅法對企業(yè)的影響
新企業(yè)所得稅法與新會計準則的差異概述
新企業(yè)所得稅法與新會計準則收入的差異
新企業(yè)所得稅法與新會計準則成本、費用的差異
新企業(yè)所得稅法與新會計準則投資的差異
新稅法和新會計準則下企業(yè)的應對策略及稅收籌劃
企業(yè)應采取的策略和對策
新企業(yè)所得稅法下和新會計準則下的稅收籌劃
個人所得稅的稅收籌劃與案例分析
財產、行為稅的稅收籌劃與案例分析
增值稅轉型對企業(yè)的影響
四、稅收籌劃中存在的問題
《稅務管理與籌劃高級研修課程》培訓受眾
總經(jīng)理、財務總監(jiān)和其他高級管理人員
稅務經(jīng)理及其他涉及稅務的工作人員
財務經(jīng)理以及其他財務人員
《稅務管理與籌劃高級研修課程》課程目的
了解納稅籌劃的相關知識和技術手段
掌握企業(yè)戰(zhàn)略決策中的稅務管理與籌劃方法
掌握企業(yè)日常經(jīng)營管理的稅務管理與籌劃方法
掌握分稅種的稅務管理與籌劃方法
全面理解新企業(yè)所得稅法
掌握新舊稅法的變化和銜接
了解企業(yè)稅收優(yōu)惠的調整及政策銜接
學習新稅法和新會計準則下的企業(yè)涉稅業(yè)務
預演新稅法和新會計準則下的納稅籌劃
《稅務管理與籌劃高級研修課程》所屬分類
財務稅務
《稅務管理與籌劃高級研修課程》授課培訓師簡介
專家
【客戶反饋】
通過此次培訓,對轉讓定價操作和在企業(yè)實際應用有了比較全面的了解,很有意義。
――雅詩蘭黛 財務經(jīng)理
本次培訓實踐性內容比較多,應用性較強,很不錯。
――中滬國際紙業(yè) 財務經(jīng)理
兼具理論性與實務性,對實際工作頗有幫助。
――聯(lián)合利華 高級稅務會計
培訓對我工作很有幫助。非常不錯。感謝上財。
――上海育碧電腦軟件 財務總監(jiān)