《投融資構(gòu)架、公司估值與稅收籌劃方法》課程詳情
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【講座介紹】
數(shù)據(jù)顯示,我國人均宏觀稅負(fù)接近萬元。中國在福布斯雜志的全球稅負(fù)痛苦指數(shù)上也排前列。對于企業(yè)的投資者而言,關(guān)注稅收籌劃,降低企業(yè)的稅負(fù)已經(jīng)成為一門必修課。傳統(tǒng)的稅收籌劃往往關(guān)注具體的案例和細(xì)節(jié),忽略了企業(yè)的整體戰(zhàn)略和交易對手的利益,不具有可操作性。而戰(zhàn)略稅收籌劃方法將稅收籌劃融入到企業(yè)戰(zhàn)略設(shè)定和執(zhí)行的視角,分析如何在企業(yè)戰(zhàn)略設(shè)計、商業(yè)模式選擇和實際運營中綜合運用各種節(jié)稅工具實現(xiàn)公司估值最大化。
本文課程正是圍繞這個主體,站在作為企業(yè)決策者的角度分析了企業(yè)的投資者應(yīng)知曉的戰(zhàn)略稅收籌劃方法。
【講座大綱】
第一部分:引言 1、戰(zhàn)略稅收籌劃概論
2、為什么要進行稅收籌劃
3、稅收籌劃分析的3A框架
4、稅收籌劃的目標(biāo)
5、稅收籌劃誤區(qū)案例分析(案例一、案例二、案例三)
第二部分:投資環(huán)節(jié)的戰(zhàn)略稅收籌劃
1、企業(yè)上市立項的四層控股結(jié)構(gòu)
2、境內(nèi)設(shè)立構(gòu)架的戰(zhàn)略稅收籌劃
3、平安“稅務(wù)門”事件稅收籌劃的啟示
4、海外上市構(gòu)架搭建中的稅收籌劃
5、雙BVI構(gòu)架搭建的啟示和稅收籌劃效應(yīng)分析
6、家族信托在海外上市和稅收籌劃中的運用
7、公司設(shè)立組織形式的選擇
8、限售股轉(zhuǎn)讓避稅方法全程揭秘
9、限售股轉(zhuǎn)讓中營業(yè)稅的困惑和處理方法
10、利用稅收協(xié)定的投資避稅方法
11、“穿透原則”給境外構(gòu)架搭建帶來的稅收風(fēng)險
12、出資方式選擇的稅收籌劃
13、老板股權(quán)轉(zhuǎn)讓中的稅收籌劃
14、利用債轉(zhuǎn)股籌劃關(guān)聯(lián)方借款損失
15、戰(zhàn)略投資者引進環(huán)節(jié)的稅收風(fēng)險分析
16、對賭協(xié)議的稅務(wù)風(fēng)險
17、VIE構(gòu)架與稅收籌劃方法
第三部分、融資環(huán)節(jié)的戰(zhàn)略稅收籌劃
1、融資環(huán)節(jié)的稅收籌劃中關(guān)注的風(fēng)險
2、企業(yè)和個人間資金往來的稅收成本和隱含風(fēng)險
3、各種融資渠道的稅收成本分析和籌劃選擇
4、案例分析:信托+PE融資中的稅收風(fēng)險分析
5、信托投資基金(FOT)的稅收分析
6、券商融資中的稅收風(fēng)險及稅收籌劃分析
7、信貸資產(chǎn)證券化中的稅收風(fēng)險分析
8、房地產(chǎn)基金融資中的稅收成本和籌劃方法
第四部分、經(jīng)營環(huán)節(jié)的戰(zhàn)略稅收籌劃
1、充分享受國家稅收優(yōu)惠政策
2、利用有利的經(jīng)營方式進行稅收籌劃
3、租賃的稅收籌劃方式剖析
4、納稅人身份選擇的稅收籌劃方法
5、重組環(huán)節(jié)的稅收籌劃
6、合并、分立、資產(chǎn)收購、股權(quán)收購稅收籌劃構(gòu)架分析
7、全產(chǎn)業(yè)鏈的稅收籌劃方法——基于某知名地產(chǎn)公司的案例分析
8、股東、高管薪酬的稅收籌劃方法
第五部分:高級專題-金融工具的戰(zhàn)略稅收籌劃
1、什么是衍生金融工具
2、衍生金融工具運用案例分析(國外+國內(nèi))
3、如何合理運用金融工具進行稅收籌劃
4、相關(guān)案例的思考
第六部分:總結(jié)和現(xiàn)場答疑
《投融資構(gòu)架、公司估值與稅收籌劃方法》培訓(xùn)受眾
企業(yè)和相關(guān)機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)層、戰(zhàn)略、財務(wù)、投資部門的管理層等
《投融資構(gòu)架、公司估值與稅收籌劃方法》課程目的
v 幫助您了解國家最新稅收政策
v 幫助您戰(zhàn)略把握企業(yè)稅收籌劃方法;
v 幫助您明了企業(yè)稅收籌劃中暗藏的地雷;
v 幫助您科學(xué)謀劃企業(yè)涉稅風(fēng)險;
v 助您變成企業(yè)總裁不可或缺的財稅高參。
《投融資構(gòu)架、公司估值與稅收籌劃方法》所屬分類
財務(wù)稅務(wù)
《投融資構(gòu)架、公司估值與稅收籌劃方法》所屬專題
投融資與上市實務(wù)、
房地產(chǎn)企業(yè)會計稅務(wù)培訓(xùn)、
企業(yè)融資、
投資融資、
《投融資構(gòu)架、公司估值與稅收籌劃方法》授課培訓(xùn)師簡介
趙國慶
著名財稅專家
國家稅務(wù)總局稅務(wù)干部進修學(xué)院 副教授。中國會計學(xué)博士、國際特許注冊會計師(ACCA)、中國注冊會計師(CICPA)、中國注冊稅務(wù)師(CTA),上海國家會計學(xué)院、江蘇省注冊稅務(wù)師管理中心后續(xù)教育特級講師。
10多年稅務(wù)機關(guān)征收、管理、稅政、稽查、涉外稅收工作經(jīng)驗,在《稅務(wù)研究》、《財務(wù)與會計》、《中國稅務(wù)》、《涉外稅務(wù)》、《中國稅務(wù)報》等報刊雜志發(fā)表上百篇文章。研究領(lǐng)域包括資本市場稅收問題、重組并購稅制、反避稅、稅收協(xié)定及其他涉外稅收問題、中外稅制差異問題、稅會差異問題、企業(yè)涉稅風(fēng)險及內(nèi)部控制問題、金融稅制問題等。曾經(jīng)為歐盟商會、稅收機關(guān)、企事業(yè)單位開展稅務(wù)培訓(xùn),授課內(nèi)容理論和實務(wù)并重,實用性強,信息量大,具有前瞻性,受到普遍歡迎。